问题详情

答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

甲公司是一家食品企业。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时 发现该公司在货币资金内部控制方面存


甲公司是一家食品企业。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时,发现该公司在货币资金内部控制方面存在以下做法。下列关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。

A:财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B:对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C:现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 D:指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

参考答案
您可能感兴趣的试题