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C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时 C注册会计师遇到下列事项


C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是()。

A、建立和维护内部控制是丙公司管理层的职责

B、内部控制的成本不应超过预期带来的收益

C、在决策时人为判断可能出现错误

D、对资产和记录采取适当的安全保护措施是丙公司管理层应当履行的经管责任

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