问题详情
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
A. 大额支付须办理支票 B. 登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C. 现金折扣需经过审批 D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对