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注册会计师负责审计甲公司20x8年度财务报表。在了解内部控制时 注册会计师遇到下列事项 请代为做出


注册会计师负责审计甲公司20x8年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。

在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )。

A.控制本身的设计是否有效 B.控制是否得到执行

C.是否信赖控制并实施控制测试 D.是否实施实质性程序

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