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财务顾问内部控制机制和管理制度 尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的 中国
财务顾问内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的,中国证监会不能采取的措施是()。
A 监管谈话 B 出具警示函 C 撤销资格 D 责令改正
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下列关于风险管理部门各机构的主要职责 说法错误的是( )oA.监事会从事内部尽职监督 财务监督
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