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财务顾问内部控制机制和管理制度 尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的 中国


财务顾问内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的,中国证监会不能采取的措施是()。

A 监管谈话 B 出具警示函 C 撤销资格 D 责令改正

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